ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
1311810348 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
327.30 € |
s DPH |
23. aug. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
31. aug. 2018 |
1311810429 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
194.76 € |
s DPH |
24. sep. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
28. sep. 2018 |
1311810520 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
406.03 € |
s DPH |
16. nov. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
23. nov. 2018 |
1311810533 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
219.08 € |
s DPH |
03. dec. 2018 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
10. dec. 2018 |
1311910064 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
185.98 € |
s DPH |
21. feb. 2019 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
28. feb. 2019 |
Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. |
pdf |
615.13 Kb |
Zmluva |
|
|
|
22. okt. 2019 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
23. okt. 2019 |
zmluva o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS SK s.r.o. |
pdf |
1.05 Mb |
Zmluva |
|
|
|
22. okt. 2019 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
34144579 |
|
|
23. okt. 2019 |
1312310307 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
822.71 € |
s DPH |
07. sep. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
26. sep. 2023 |
1312310400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny šj |
169.92 € |
s DPH |
17. okt. 2023 |
|
|
Ag foods SK s.r.o. |
Štúrova 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
02. nov. 2023 |
2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične, ihriska |
148.00 € |
s DPH |
25. okt. 2018 |
|
|
AGA finál Roman REvák |
Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
26. okt. 2018 |
202026 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične |
148.00 € |
s DPH |
11. dec. 2020 |
|
|
AGAfinál |
Roman Revák, Obrancova mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
11. dec. 2020 |
2022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvične |
148.00 € |
s DPH |
07. dec. 2022 |
|
|
AGAfinál, |
Obrancov mieru 1155/6, 02001 Púchov |
33483469 |
|
|
07. dec. 2022 |
201918 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia telocvičného náradia (OTK) a hlavná ročná |
148.00 € |
bez DPH |
12. sep. 2019 |
|
|
AGAfinál, Roman Revák |
Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov |
33483469 |
|
|
13. sep. 2019 |
faktúra za nákup vysávača |
pdf |
199.15 Kb |
Faktúra |
|
69.00 € |
s DPH |
|
|
|
AGE Tech. s.r.o. |
|
36441007 |
|
|
29. feb. 2012 |
1312010168 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
329.11 € |
s DPH |
31. aug. 2020 |
|
|
agfoods |
Moyzesova 4/A |
34144579 |
|
|
07. sep. 2020 |
Zmluva o spolupráci AGRO FRUIT s.r.o. |
pdf |
781.15 Kb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
AGRO FRUIT s.r.o. |
Závažná Poruba 565, 032 02 Závažná Poruba |
36747467 |
|
|
31. aug. 2019 |
2018097 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
183.12 € |
s DPH |
15. máj. 2018 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
21. máj. 2018 |
2018146 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
158.40 € |
s DPH |
03. sep. 2018 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
03. sep. 2018 |
2018176 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
165.00 € |
s DPH |
12. okt. 2018 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
19. okt. 2018 |
2019029 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
275.16 € |
s DPH |
07. feb. 2019 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
|
|
15. feb. 2019 |